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(一)收入預算草案
2008年財政收入預算為210000萬元,增長31.3%。收入預算按級次劃分:
1、上劃中央級收入預算為97014萬元,增長26.8%。
2、上劃市級收入預算為21584萬元,增長25.6%。
3、縣、鄉級收入預算為91402萬元,增長37.3%。
收入預算按稅種和項目劃分:
1、稅收收入174144萬元,增長26.3%。其中:增值稅102336萬元,消費稅125萬元,營業稅20980萬元,企業所得稅24967萬元,個人所得稅8595萬元,印花稅678萬元,城市維護建設稅5103萬元,房產稅2116萬元,城鎮土地使用稅1820萬元,土地增值稅964萬元,車船使用牌照稅140萬元,契稅6320萬元。
2、非稅收入35856萬元,增長60.5%。其中:行政性收費9000萬元,罰沒收入5570萬元,專項收入3266萬元,土地出讓金收入13914萬元,城鎮公用事業附加收入4000萬元,其他收入106萬元。
收入預算按縣、鄉劃分:縣直收入預算105670萬元,增長39.4%;鄉鎮收入預算104330萬元,增長23.5%。
(二)支出預算草案
2008年財政支出預算為142690萬元,可比口徑(2008年支出均按可比口徑)增長23.5%。其中:縣本級支出預算92540萬元,增長26.3%(含全縣各類專項支出和基金、辦案經費、行政性收費支出等);鄉鎮級支出預算50150萬元,增長18.6%。
支出按功能分類:一般公共服務支出20583萬元,增長10.1%;公共安全支出8708萬元,增長10.8%;教育支出39927萬元,增長23.5%;科學支出1202萬元,增長10.6%;文化與傳媒支出1715萬元,增長36.7%;社會保障和就業支出5791萬元,增長71.1 %;醫療衛生支出7733萬元,增長25%;環境保護支出789萬元,增長50.2%;城鄉社區事務支出19768萬元,增長6.5%;農林水事務支出14235萬元,增長22.2%;交通運輸支出522萬元,增長1.7%;工業商業金融等事務支出2776萬元,增長4.1%;其他支出1027萬元,增長24.3%;基金支出17914萬元,增長78.4%。
支出按經濟分類:工資福利支出44779萬元,增長20.8%;商品和服務支出16343萬元,增長12.8%;對個人和家庭補助支出43113萬元,增長11.7%;對企事業單位補助支出74萬元;其他資本性支出38381萬元,增長51.5%。
(三)2008年財力平衡情況
2008年完成收入預算210000萬元,按照現行的分稅制財政體制,縣、鄉級財政收入為91402萬元,擬市財政體制補助、轉移支付和支持補助等資金45222萬元,可安排資金共136624萬元。當年支出預算142690萬元,資金缺口6066萬元,還要通過增加收入,壓縮開支,爭取市財政支持或籌集調入其他資金等多渠道解決。
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